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    令和3年度決算の概要について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:19994

    一般会計の決算概要について

     令和3年度決算について

    決算額

    一般会計
     歳入総額11,759,357,896円 
     歳出総額11,416,624,908円 
     歳入歳出差引額342,732,988円 

    ・実質収支額 339,122,988円

     歳入歳出差引額から翌年度への繰越事業に必要な財源を除いた金額。

    ・単年度収支額 45,177,202円

     当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた金額。

    ・実質単年度収支額 783,256,202円

     単年度収支から市の貯金である財政調整基金への積み立てや取り崩しなどの収支を調整する要素を除いた金額で、実質的な単年度の収支。

    歳入

     歳入の主なものを前年度と比較すると、自主財源では、主に繰越金が増加し、市税、繰入金が減少したことにより、全体で240,736,500円(5.8%)の減少となりました。依存財源では、主に国庫支出金、市債が減少したことこにより、1,437,932,529円(15.5%)の減少となりました。歳入全体では、1,678,669,029円(12.5%)の減少となりました。

    財源別歳入決算額
    区分令和3年度対前年度比
    決算額構成比増減額増減率
    自主財源市税1,975,636,54016.8%△ 21,139,210△1.1%
    繰入金735,050,4106.3%△ 392,081,899△34.8%
    寄附金463,771,2073.9%33,936,1067.9%
    繰越金311,006,7862.6%117,830,19061.0%
    諸収入205,593,6421.7%47,826,05530.3%
    使用料及び手数料112,054,9361.0%△ 1,245,238△1.1%
    分担金及び負担金62,452,6330.5%△ 15,264,230△19.6%
    財産収入29,416,4220.3%△ 10,598,274△26.5%
    小計3,894,982,57633.1%△ 240,736,500△5.8%
    依存財源地方交付税4,283,387,00036.4%410,528,00010.6%
    国庫支出金1,889,611,32016.1%△ 1,473,040,492△43.8%
    県支出金553,995,1554.7%△ 9,213,569△1.6%
    市債541,800,0004.6%△ 430,900,000△44.3%
    地方消費税交付金428,905,0003.6%28,240,0007.0%
    地方譲与税78,718,0000.7%846,0001.1%
    法人事業税交付金25,913,0000.2%15,298,000144.1%
    地方特例交付金22,376,0000.2%10,982,00096.4%
    株式等譲渡所得割交付金15,973,0000.1%5,285,00049.4%
    配当割交付金14,753,0000.1%4,857,00049.1%
    環境性能割交付金5,920,8450.1%65,5321.1%
    交通安全対策特別交付金1,521,0000.0%△ 249,000△14.1%
    利子割交付金1,502,0000.0%△ 631,000△29.6%
    小計7,864,375,32066.9%△ 1,437,932,529△15.5%
    合計11,759,357,896100.0%△ 1,678,669,029△12.5%

    ※構成比は四捨五入によるため合計が合わない場合があります。

    歳出

     歳出を前年度と比較すると、民生費は住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び子育て世帯への臨時特別給付金の実施により、392,377,693円(11.8%)増加し、衛生費は新型コロナウイルスワクチン接種に伴う業務委託等により、138,496,962円(9.5%)増加となりました。一方、総務費は本庁舎耐震事業及び特別定額給付金の実施が終了したことにより、2,038,372,915円(42.6%)減少し、公債費はし尿処理場施設整備事業等の償還が完了したことにより、139,228,477円(11.2%)減少となりました。歳出全体では1,710,395,231円(13.0%)の減少となりました。

    款別歳出決算額
    区分令和3年度対前年度比
    決算額構成比増減額増減率
    民生費3,712,064,90332.5%392,377,69311.8%
    総務費2,747,880,92824.1%△ 2,038,372,915△42.6%
    衛生費1,591,336,89113.9%138,496,9629.5%
    公債費1,100,895,9649.6%△ 139,228,477△11.2%
    教育費631,680,5145.5%△ 31,409,994△4.7%
    消防費486,702,0364.3%10,424,9512.2%
    土木費391,888,2053.4%28,601,4097.9%
    商工費331,705,4262.9%△ 43,019,094△11.5%
    農林水産業費319,015,8612.8%23,930,2748.1%
    議会費103,275,9800.9%△ 11,761,140△10.2%
    災害復旧費178,2000.0%△ 40,434,900△99.6%
    合計11,416,624,908100.0%△ 1,710,395,231△13.0%

    ※構成比は四捨五入によるため合計が合わない場合があります。

    令和3年度一般会計・特別会計決算書

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    尾鷲市役所 会計課 会計係
    電話: 0597-23-8181 ファックス: 0597-22-3400
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